Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.10.2016 2216010251 Sanácia zdegradovaných betónových povrchov čela a častí nosnej konštrukcie mosta 4500092059 EKOMAL RK, s. r. o., Pri Váhu 40/40, Hubová, 034 91, SK 43917224 9,741,00
03.10.2016 2216010252 Sanácia zdegradovaných betónových povrchov čela a častí nosnej konštrukcie mosta 4500096342 EKOMAL RK, s. r. o., Pri Váhu 40/40, Hubová, 034 91, SK 43917224 9,529,00
03.10.2016 2216010253 Pneumatiky 4500098139 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 146,64
03.10.2016 2216010255 Strážna služba - HP Čunovo ZM/2015/0151 4500096878 SPB Security s.r.o., Kremnická 26, Bratislava, 851 01, SK 44626975 2,268,00
03.10.2016 2216010256 Strážna služba - Vajnory ET/2015/0867 4500096879 SPB Security s.r.o., Kremnická 26, Bratislava, 851 01, SK 44626975 2,208,24
03.10.2016 2316013329 Vecné bremeno na pozemok FO/PO 30603/DoNZVB-001/2016/Vígľaš/1464/SO 607-00/DPP-Dr. SMART PPS Group a.s., Tajovského 7, Detva, 962 12, SK 36011509 86,42
03.10.2016 2216010257 Strážna služba - Nová Baňa ZM/2014/0155 4500094117 SPB Security s.r.o., Kremnická 26, Bratislava, 851 01, SK 44626975 2,073,60
03.10.2016 2116001227 KB Traktor ZM/2015/0095 4500096733 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 12,900,00
03.10.2016 2116001229 Oplotenie diaľnic ZM/2014/0339 4500093947 Energy technologies s.r.o., Kamenná 19, Žilina, 010 01, SK 36415871 26,100,00
03.10.2016 2116001235 ZP na trvalý záber 95747/2016 Vagaš Martin Ing., CSc., Furčianska 19, Košice, 040 14, SK 1024479753 950,00