Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
26.01.2017 2217000359 letenka p. Birnstein 7.2. - 10.2.2017 4500104479 GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK 31398081 348,00
26.01.2017 2217000360 letenka, p. Hanko 7.2. - 10.2.2017 4500104479 GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK 31398081 403,00
26.01.2017 2217000361 Pneumatiky 4500104701 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 283,92
26.01.2017 2217000362 Kopírovací papier 4500098383 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 108,00
26.01.2017 2217000363 nájomné, elektr.energia, ostatné prev.náklady za 1-3/2017 ZM/2012/0411 4500104943 TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK 31326650 45,187,20
26.01.2017 2217000364 oprava vozidla BA681PA 4500104530 AUTO - ŠENY, s.r.o., Skuteckého 421, Gajary, 900 61, SK 36811378 586,99
26.01.2017 2217000365 Ochranné rukavice, papierová utierka 4500104492 Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK 43617603 326,00
26.01.2017 2217000366 Ochranné rukavice 4500104465 Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK 43617603 130,00
26.01.2017 2217000367 Oprava piestu, hadica 4500104756 JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK 47708344 270,44
26.01.2017 2217000368 novalon 4500104580 NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK 36234214 940,00