Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
31.05.2024 2224005646 servis kompresora IR 7/71 4500238134 CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, Bratislava, 831 01, SK 44047622 1,179,42
31.05.2024 2324004553 Vecné bremeno na pozemok FO/PO, 30803/DoNOVP-001/2021/Veľký Šariš/0229/SO661-00,662-00,663-00/OndKa VP/2024/09600 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 692,99
31.05.2024 2224005647 Posypová soľ ZM/2022/0501 4500237412;4500238273 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 84,376,32
31.05.2024 2324004557 Vecné bremeno na pozemok FO/PO 30803/DoNOVP-079/2024/Velka/0152/SO605-00/RusJa Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 3,883,27
31.05.2024 2224005648 kovoobrábanie 4500237932 VERENA s.r.o., Sedličná 3099, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK 36346195 190,25
31.05.2024 2324004562 Vecné bremeno na pozemok FO/PO, 30803/DoNOVP-019/2022/Veľký Šariš/0229/SO529-00/OndKa VP/2024/09630 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 85,08
31.05.2024 2224005649 vypracovanie protokolov 4500237986 FILKO V&D s.r.o., Žilinská 647/10, Trenčín, 911 01, SK 36334723 995,00
31.05.2024 2324004566 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2024/08989 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 538,56
31.05.2024 2224005650 Chemikálie 4500237607 EURONAL s. r. o., Klincova 37, Bratislava, 821 08, SK 46771158 300,00
31.05.2024 2224005651 ND na vozidlá 4500237962 AUTORICAMBI s. r. o., Kasárenská 2404, Trenčín, 911 05, SK 45567972 57,34