Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.01.2017 2216015143 Preprava Detva - Behárovce 4500103490 TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK 36621323 624,00
09.01.2017 2216015144 pneuservisné práce 4500101911 ČEMAT, s.r.o., Sučianska 31, Martin, 036 08, SK 36395552 550,00
09.01.2017 2216015146 Likvidácia odpadu ZML/263/2010 4500102197 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, Bratislava, 821 05, SK 36357065 816,64
09.01.2017 2216015147 oprava monitora pre kamerový dohľad (koncové zariadenie) 4500103449 BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 74,99
09.01.2017 2216015148 Dovoz nového nakladača 4500103611 TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK 36621323 400,00
09.01.2017 2216015150 Služba Business CityNET ET/2015/0590 4500095936 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 2,800,00
09.01.2017 2216015151 prevádzkovanie splašk.kanalizácie a ČOV za 12/2016 4500102272 EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK 00591998 650,00
09.01.2017 2216015152 Služba Business CityNET ET/2016/0062 4500104101 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 543,96
09.01.2017 2216015153 Likvidácia kalu 4500103008 EKOTRANZ, s.r.o., Rudno nad Hronom 257, Nová Baňa, 966 51, SK 31632262 200,00
09.01.2017 2216015154 Preplombovanie elektromera 4500104107 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36361518 15,70