Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.12.2016 2216013393 rukavice ET/2016/0405 4500101549 Peron Slovakia, s.r.o., ČSA 79/79, Očová, 962 23, SK 45347352 303,80
05.12.2016 2216013394 Upratovacie služby ZM/2014/0062 4500101123 Zuzana Tarnociová - T.T. SERVIS, Letecká 2, Sliač, 962 31, SK 33305102 181,35
05.12.2016 2216013396 Upratovacie služby ET/2016/0118 4500089147 MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK 36688843 1,118,96
05.12.2016 2216013397 Kancelársky materiál 4500102082 René Gabčo, R.G.Copy, Nosice II/199, Púchov, 020 01, SK 34749951 144,00
05.12.2016 2216013399 Strážna služba SÚD 11 Petrovany ZML/1486/2010 4500102645 TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK 31637922 2,822,40
05.12.2016 2216013401 Deratizačné práce 4500101317 D - KOD s. r. o., Rovinka 14, Rovinka, 900 41, SK 44555377 80,00
05.12.2016 2216013403 Nájom za 11/2016 ZM/2012/0316 4500102478 Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK 31606296 5,569,37
05.12.2016 2216013404 mesačný prenájom dávkovača vody a stojana 12/2016 4500097933 AQUA PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 36184683 6,00
05.12.2016 2216013405 Upratovacie služby ZM/2015/0033 4500100304 Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK 35120673 1,118,00
05.12.2016 2216013406 Upratovacie služby ET/2016/0012 4500086313 Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK 35120673 397,00