Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
21.10.2013 2213012055 Preventívna kontrola a údržba ISD 4500043501 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 35,627,38
21.10.2013 2213011078 Pasportizácia objektu 4500038647 JTEC, s.r.o., Bohdanovce nad Trnavou 24, Bohdanovce nad Trnavou, 919 09, SK 45607303 988,00
21.10.2013 2213011082 dopravné značky 4500041375 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 1,812,00
21.10.2013 2213011085 náhradné diely 4500042189 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 62,40
21.10.2013 2213011087 materiál 4500041987 LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK 31425411 619,58
21.10.2013 2213011090 Tlač firemných novín 4500040912 Printshop.sk, s.r.o., Ivanská cesta 2C, Bratislava, 821 04, SK 44690274 771,00
21.10.2013 2213011092 oprava a údržba strojov a zar. 4500042662 ENERGREEN PROJEKT s.r.o., Sladkovského 659/40, OLOMOUC 9, 779 00, CZ 26880342 264,92
21.10.2013 2213011098 spotrebovaná el. energia 4500042637 HSH-V s.r.o., Majer 236, Veľké Zálužie, 951 35, SK 36541044 124,20
21.10.2013 2213011110 údržba cesty 4500042295 Správa a údržba ciest Košického sam, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK 35555777 627,66
21.10.2013 2213011151 materiál 4500040502 RENOP,spol. s.r.o., Liptovská Teplá 193, Liptovská Teplá, 034 83, SK 31598170 2,040,00