Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.11.2025 2225011658 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 71,52
04.11.2025 2225011684 SMS Direct 10/2025 4500261058 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 29,07
04.11.2025 2225011891 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 45,654,54
04.11.2025 2225011656 prezúvanie BL134RO ET/2025/0010 4500262003 A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK 31560270 78,05
04.11.2025 2225011659 Oprava vozoviek KE a PO ZM/2023/0312 4500258062 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 2,484,40
04.11.2025 2225011660 Opravy vozoviek KE, PO 10/25 ZM/2023/0312 4500258061 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 2,980,56
04.11.2025 2225011661 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500260460 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 818,42
04.11.2025 2225011662 OOPP 4500261409 ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK 36600377 828,00
04.11.2025 2225011663 Elektroinštalačný materiál 4500262134 VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK 31658857 31,86
04.11.2025 2225011664 Plynová vzpera 4500261769 JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK 47708344 664,00