Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.09.2024 2224009871 provízia z predaja DZ 8/24 ZM/2024/0077 4500243175 SMD Future s.r.o., Hrušková 15102/6, Prešov, 080 01, SK 53819853 78,60
09.09.2024 2224009874 IT Služby+Softvér ZM/2023/0021 4500224187 SAP Slovensko s.r.o., Mlynské Nivy 16, Bratislava, 821 09, SK 35737328 420,679,97
09.09.2024 2224009875 Oprava mosta R1-033 ZM/2024/0336 4500240763 STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK 17317282 332,127,56
09.09.2024 2224009876 oprava vozoviek 08/2024 ZM/2020/0414 4500242142 Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 16,407,45
09.09.2024 2224009877 oprava vozoviek 08/2024 ZM/2020/0414 4500241333 Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 15,008,50
09.09.2024 2224009878 oprava tlmiča nárazov ZM/2024/0228 4500237940 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 15,165,00
09.09.2024 2224009879 oprava tlmiča nárazov ZM/2024/0228 4500237939 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 15,165,00
09.09.2024 2224009880 oprava tlmiča nárazov ZM/2024/0228 4500238320 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 2,939,20
09.09.2024 2224009881 oprava tlmiča nárazov ZM/2024/0228 4500238501 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 19,636,20
09.09.2024 2224009882 oprava tlmiča nárazov ZM/2024/0228 4500238702 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 6,087,40