Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.05.2025 2225005195 Kopírovací papier ET/2024/0024 4500255166 Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK 36880574 142,00
16.05.2025 2225005196 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500255235 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 2,478,65
16.05.2025 2225005197 Výroba pečiatok 4500255254 Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK 11648783 38,17
16.05.2025 2225005218 Strojová aplikácia listového herbicídu 4500254681 AGROMINI, spol. s r.o., Hody 1224, Galanta, 924 00, SK 36227161 1,342,25
16.05.2025 2225005219 BOZP, OPP 04/2025 4500250299 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK 45682232 125,00
16.05.2025 2225005220 úlohy v oblasti CO 04/25 4500250310 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK 45682232 105,00
16.05.2025 2225005221 Zvodidlá a bezp. zar. ZM/2023/0485 4500253937 RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK 31595804 19,086,30
16.05.2025 2225005222 Stavebný materiál 4500255092 Star Retail s. r. o., Dubová 2652/7, Galanta, 924 01, SK 56459661 960,00
16.05.2025 2225005223 OOPP 4500253693 Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK 43617603 5,040,00
16.05.2025 2225005224 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500255279 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 130,45