Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.01.2024 2223015435 Materiál - elektroinšt., 4500230738 Igor Gorecký RadioTEL, Tomášikova 2490/31, Poprad, 058 01, SK 35112999 982,40
05.01.2024 2223015437 Elektroinštalačný materiál, ND 4500231208 Jozef Vyrostek - MICROTEL, Dostojevského 2563/15, Poprad, 058 01, SK 40327060 212,57
05.01.2024 2223015439 Veľkokapacitný kontajner 4500228522 FEREX, s.r.o., Vodná 23, Nitra, 949 01, SK 17682258 5,094,00
05.01.2024 2223015440 Výdaj stravy za dec. 2023 4500229809 AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK 36466158 336,00
05.01.2024 2223015441 Napínacia reťaz 4500230513 HFS LIFTING SK s.r.o., Rampová 3417/6, Košice-Sever, 040 01, SK 47449454 352,00
05.01.2024 2223015442 Oprava a revízia zdvíhacích zariadení 4500230824 HFS LIFTING SK s.r.o., Rampová 3417/6, Košice-Sever, 040 01, SK 47449454 263,58
05.01.2024 2223015445 Servisné práce na plynovom zariadení 4500231024 Slavomír Brezina, Kpt. Nálepku 94/3, Svit, 059 21, SK 46113975 584,00
05.01.2024 2223015447 Oprava kotolne 4500228520 RUMIT SLOVAKIA, spol. s r.o., Nad Medzou 6, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 31718990 9,753,76
05.01.2024 2223015449 nájom Sučany 12/23 ZM/2015/0122 4500226814 INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36391352 19,962,28
05.01.2024 2223015475 OaÚ kopír. zariadení 4500230077 AUTOCONT s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK 36396222 314,10