Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.09.2023 2223009873 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 519,53
12.09.2023 2223009874 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 292,80
12.09.2023 2223009876 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 45,933,60
12.09.2023 2223009877 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 104,38
12.09.2023 2223009878 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 644,64
12.09.2023 2223009879 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 2,781,13
12.09.2023 2223009880 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 1,581,33
12.09.2023 2223009882 obnova VDZ na D1 8/23 ZM/2022/0313 4500222234 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 2,585,00
12.09.2023 2223009883 pranie OOPP 8/23 4500223821 ELASTIK - M, s.r.o., Kollárova 5781, Martin, 036 01, SK 36001741 144,51
12.09.2023 2223009884 servis BL205NR 4500224858 AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK 36386766 642,61