Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.09.2023 2223009668 zneškodnenie odpadu 8/23 ZML/226/2010 4500225113 FCC Trnava s. r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK 31449697 2,895,06
07.09.2023 2223009669 Betón 4500224824 MRA betón, s. r. o., Sverepec 365, Sverepec, 017 01, SK 44794819 1,921,75
07.09.2023 2223009671 strážna služba 8/2023 ZM/2020/0136 4500225746 SHIELD, spol. s r.o. Súkromná bezpečnostná služba, Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK 36208922 6,454,50
07.09.2023 2223009627 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 46,890,02
07.09.2023 2223009672 oprava BL929YJ 4500225129 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 82,00
07.09.2023 2223009673 údržba BA950VB 4500223849 Z & H, s.r.o., Iliašovská 18, Smižany, 053 11, SK 31710921 2,220,00
07.09.2023 2223009645 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2018/0338 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 10,991,23
07.09.2023 2223009674 Stavebný, hutný materiál 4500224985 HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK 31678475 236,46
07.09.2023 2223009646 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2018/0338 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 349,18
07.09.2023 2223009675 spojovací, spotrebný materiál 4500224958 KOVOMIX, s.r.o., Zimná 1, Poprad, 058 01, SK 36513580 85,21