Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
24.08.2023 2223009141 náboj na kosačku 4500224483 IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05, SK 36340073 775,00
24.08.2023 2223009142 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500223838 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 317,77
24.08.2023 2223009143 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody ZML/222/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 228,11
24.08.2023 2223009148 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 211,47
24.08.2023 2223009149 Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku ZM/2011/0241 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 390,80
24.08.2023 2223009150 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/1384/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 5,893,77
24.08.2023 2223009151 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/1383/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 7,287,39
24.08.2023 2223009152 studená asfaltová zmes ET/2023/0010 4500224548 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 4,800,00
24.08.2023 2223009153 studená asfaltová zmes 4500224268 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 2,080,00
24.08.2023 2223009154 prenájom plynových fliaš 4500223895;4500221361 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 68,61