Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
14.08.2023 2123000495 Zmluva o poskytnutí služby - vypracovanie aktualizácie DSP, Oznámenia 8a po vypracovaní DSP, DSZ, DP, výkon AD a KD pre D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, privádzač ZM/2018/0382 GEOCONSULT, spol. s r.o., Ružinovská 42, Bratislava, 821 03, SK 31422969 21,819,36
14.08.2023 2323008309 Kúpna zmluva na pozemok PO 30600/KZ-01/2023/Senica/1888/4065 Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK 003328 614,400,00
14.08.2023 2223008775 Zmluva o poskytovaní poštových služieb ZM/2022/0020 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK 36631124 8,037,38
14.08.2023 2223008776 oprava vozidla 4500224256 VEDOS, s. r. o., Rožkovany 11, Lipany nad Torysou, 082 71, SK 45626618 699,96
14.08.2023 2223008777 vykonanie TK a EK 4500224031 CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 36713309 91,27
14.08.2023 2223008785 oprava diaľ. mosta D1-219 ZM/2023/0268 4500223119 COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK 31651402 74,501,95
14.08.2023 2223008786 Pranie prádla 7/2023 4500224032 Ekomus s. r. o., M. R. Štefánika 34, Nová Baňa, 968 01, SK 53477910 56,10
14.08.2023 2223008787 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500223970 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 474,20
14.08.2023 2223008788 lano, reťaz 4500224010 Ladislav Krasňan st., Šebešťanová 266, Považská Bystrica, 017 04, SK 10881581 378,00
11.08.2023 2123000455 Náklady na demoláciu objektov - megaboardy VP/2018/15386 NUBIUM, s. r. o., Trenčianska 705/55, Bratislava, 821 09, SK 47545674 139,534,37