Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
18.05.2023 2223004987 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/643/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 681,98
18.05.2023 2223004990 výmena protipožiar. okna 4500217225 SOND - PO, s.r.o., Okružná 2, Trnava, 917 00, SK 36240699 9,930,00
18.05.2023 2223004992 Odborné prehliadky, 4500218635 TENZONA Slovakia s.r.o., Bojnická 3, Bratislava, 831 04, SK 36286451 1,344,00
18.05.2023 2223005004 nábytok - policový regál ZM/2021/0225 4500214498 MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A, Bratislava-Petržalka, 851 03, SK 47454547 718,00
18.05.2023 2223005006 Chemikálie, mazivá 4500220003 XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK 36459046 121,36
18.05.2023 2223004983 Zmluva č. ZM/2011/0253 o dodávke vody z verejného vodovodu, odovzdaní odpadových vôd ZM/2011/0253 Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 1,335,32
18.05.2023 2223005013 Oprava BL680ZF 4500219861 Ján Dovina - JADO, Nebojsa 85, Galanta, 924 01, SK 40219615 684,67
18.05.2023 2223005016 Stavebný, hutný materiál 4500220019 Star Design, s.r.o., Štvrť SNP 997/13, Galanta, 924 01, SK 47631805 425,00
18.05.2023 2223005019 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500219791 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 239,24
18.05.2023 2223005049 Oprava čistiacej hadice 4500220023 Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Kostany nad Turcom 325, Kostany nad Turcom, 038 41, SK 31642608 114,00