Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
20.04.2023 2223003886 odvoz komunálneho odpadu ZM/2023/0038 4500215160 Obec Štrba, Hlavná 188/67, Štrba, 059 38, SK 326615 4,067,50
20.04.2023 2223003887 odvoz komunálneho odpadu ZM/2023/0037 4500215161 Obec Štrba, Hlavná 188/67, Štrba, 059 38, SK 326615 4,037,50
20.04.2023 2223003888 pranie OOPP 3/23 4500217196 AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK 47553651 84,18
20.04.2023 2223003892 Pracovné náradie 4500218833 Bartolomej Derner, Francisciho 27, Prešov, 080 01, SK 40406199 152,07
20.04.2023 2223003893 ND na vozidlá 4500218805 P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK 44624107 595,25
20.04.2023 2223003894 pranie OOPP 2/23 4500215692 AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK 47553651 95,57
20.04.2023 2123000181 Zmluva o dielo - D1 Hubová - Ivachnová, stavebné práce ZM/2013/0395 OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka, Tuhovská 10722/29, Bratislava, 831 06, SK 35881879 10,345,085,43
20.04.2023 2223003897 Odborné prehliadky, 4500217700 Gabriela Katuščáková - KATEL, Dilongova 5837/10, Prešov, 080 01, SK 44773374 330,00
20.04.2023 2223003898 ND na vozidlá 4500218074 FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin, 036 08, SK 36427969 93,67
20.04.2023 2223003899 Odborné prehliadky, 4500218345 Kalibrovanie s. r. o., Moyzesova 4/A, Pezinok, 902 01, SK 52355764 45,00