Objednávky

×
The date of the order identification data of the order Description of the ordered performance Identification of the contract Name of supplier ID number of the supplier Amount in € without VAT Signed the order
31.07.2023 4500223742 Prenájom VKK, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu z Odpočívadiel T. Štiavnička obdobie 01.-10.08.2023 Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, 036 01 Martin 31578861 364,56 Mgr. Lucia Bodnárová Pikošová, v.z.
31.07.2023 OBJ/61338/2023 Objednávka znaleckých posudkov - Ing. Dušan Nemeš, Ortváňová 69A, 040 14 Košice 17090172 190,00 Ing. Miroslav Jurašek - vedúci Investičného odboru Prešov
31.07.2023 4500223707 Šrubenie otoč. skr. bez 90 AGR3/8 Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Kosťany nad Turcom 325, 038 41 Kosťany nad Turcom 31642608 32,04 PhDr. Róbert Kočiš vedúci strediska SSÚD 10 Beharovce
31.07.2023 OBJ/58429/2023 R1 Sliač - Kremnička, Objednávka na vypracovanie znaleckého posudku, k.ú. Badín Ing. Jarmila Kaššová 40241041 145,00 Ing. Viera Sobolová, vedúca Investičného odboru Banská Bystrica
31.07.2023 4500223720 Odborná prehliadka poistných armatúr a odkalenie nádrží BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, 044 57 Haniska 36578509 585,00 PhDr. Róbert Kočiš vedúci strediska SSÚD 10 Beharovce
31.07.2023 4500223723 Náhradné diely na vozidlá SSÚD 10 ADIP SLOVAKIA, spol. s.r.o., Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica 36637637 675,21 PhDr. Róbert Kočiš vedúci strediska SSÚD 10 Beharovce
31.07.2023 4500223745 Pramenitá voda AQUA PRO pre tunelových špecialistov AQUA PRO EUROPE a.s. 50886771 30,00 PhDr. Róbert Kočiš vedúci strediska SSÚD 10 Beharovce
31.07.2023 4500223716 revízia gravitačného koša Roman Lojka 40391876 50,00 Mgr. Adrian Zima, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa
31.07.2023 4500223733 oprava MB Unimog Autocompany s.r.o. 47580232 1,657,69 Mgr. Adrian Zima, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa
31.07.2023 4500223734 Remeselný materiál REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. 47612681 118,63 Mgr. Adrian Zima, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa