Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.11.2020 2220013009 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 159,54
16.11.2020 2220013025 Prenájom rohoží 10/2020 ZM/2013/0032 4500174861 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 88,60
16.11.2020 2220013026 Prenájom rohoží 10/2020 4500164056 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 22,00
16.11.2020 2220013027 Prenájom rohoží 10/2020 4500164055 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 25,10
16.11.2020 2220013028 Prenájom rohoží 10/2020 4500164054 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 57,00
16.11.2020 2120001333 Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany, vysunuté pracovisko SSÚD Žilina v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha ZM/2019/0428 Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK 31606296 189,216,84
16.11.2020 2220013016 Stravné lístky ZML/1039/2010 4500179260 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 8,149,80
16.11.2020 2220013017 Nápojové lístky ZML/1039/2010 4500179509 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 554,40
16.11.2020 2220013019 Oprava vozovky ZM/2020/0115 4500178467 Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK 31611788 16,503,00
16.11.2020 2220013020 Zvodidlá a bezp.zar. ZM/2019/0382 4500178302 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 30,00