Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
16.11.2020 2220013009 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 159,54
16.11.2020 2220013025 Prenájom rohoží 10/2020 ZM/2013/0032 4500174861 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 88,60
16.11.2020 2220013026 Prenájom rohoží 10/2020 4500164056 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 22,00
16.11.2020 2220013027 Prenájom rohoží 10/2020 4500164055 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 25,10
16.11.2020 2220013028 Prenájom rohoží 10/2020 4500164054 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 57,00
16.11.2020 2120001333 Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany, vysunuté pracovisko SSÚD Žilina v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha ZM/2019/0428 Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK 31606296 189,216,84
16.11.2020 2220013016 Stravné lístky ZML/1039/2010 4500179260 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 8,149,80
16.11.2020 2220013017 Nápojové lístky ZML/1039/2010 4500179509 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 554,40
16.11.2020 2220013019 Oprava vozovky ZM/2020/0115 4500178467 Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK 31611788 16,503,00
16.11.2020 2220013020 Zvodidlá a bezp.zar. ZM/2019/0382 4500178302 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 30,00