Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.10.2020 2220010704 ND na vozidlá 4500176667 Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Kostany nad Turcom 325, Kostany nad Turcom, 038 41, SK 31642608 11,74
02.10.2020 2220010705 Rámcová dohoda o dodávke zemného plynu ZM/2019/0195 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK 35815256 1,695,83
02.10.2020 2220010706 účasť na medzilaborat. porovnaní 4500172923 Bria Invenia, s.r.o., Poštová 11, Nitrianske Rudno, 972 26, SK 50600141 325,00
02.10.2020 2220010707 Rámcová dohoda o dodávke zemného plynu ZM/2019/0195 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK 35815256 11,932,48
02.10.2020 2220010708 omietka 4500176262 BEKWOODCOTE s.r.o., Vajnorská 135, Bratislava, 831 04, SK 31364951 73,78
02.10.2020 2220010709 obaľovaná studená zmes 4500176567 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 1,008,00
02.10.2020 2220010710 prebíjanie, čistenie kanalizácie 4500176583 SUPER EXPRES s.r.o., Bardejovská 1E, Prešov, 080 06, SK 45969582 125,00
02.10.2020 2220010711 Batéria 4500175975 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 64,00
02.10.2020 2220010712 Oprava meteozariadenia ZM/2018/0339 4500175273 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 1,665,00
02.10.2020 2220010713 Prelit 4500176166 Jaroslav Kukurdík - SOF, Podzávoz 975, Čadca, 022 21, SK 10845178 105,00