Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.10.2020 2220010690 čistiace prostriedky 4500175880 TORBIA, s.r.o., Legionárska 6972, Trenčín, 911 01, SK 36343129 114,62
01.10.2020 2220010691 čistiace potreby 4500175881 TORBIA, s.r.o., Legionárska 6972, Trenčín, 911 01, SK 36343129 338,58
01.10.2020 2220010692 čistiace prostriedky 4500176558 TORBIA, s.r.o., Legionárska 6972, Trenčín, 911 01, SK 36343129 175,00
01.10.2020 2220010693 čistiace potreby 4500176107 Jozef Lukáč - VODOTECH, Jasenica 281, Jasenica, 018 17, SK 34973320 468,00
01.10.2020 2220010695 elektroinštalačný materiál 4500175369 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 996,27
01.10.2020 2220010696 stavebný, spotrebný, maliarsky materiál 4500176094 TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK 45976201 262,64
01.10.2020 2220010697 EK na BA914PK, BL969EC, BA874OY, BA943VB 4500175415 AUTO CT, s. r. o., Záriečie 117, Záriečie, 020 52, SK 36825182 161,00
01.10.2020 2220010771 elektronický výber mýta, valorizácia 09/20 ZML/1241/2010 4500177361 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK 44500734 4,812,470,13
01.10.2020 2220010874 bezpečnostný, spojovací materiál 4500176736 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK 37587889 41,44
01.10.2020 2220010698 servis BL278AI 4500176068 Auto Becchi, s. r. o., Pri Celulózke 3631, Žilina, 010 01, SK 44624948 3,328,60