Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.09.2020 2220009950 Upratovacie služby 08/20 4500146996 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 2,083,20
11.09.2020 2220009951 papier xerografický ET/2020/0020 4500175237 Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK 31628605 128,40
11.09.2020 2220009952 Odbor. prehliadka komína 4500175539 Dominik Kovács - Dobrý Kominár, Riazanská 681/60, Bratislava - Nové Mesto, 831 02, SK 52083683 100,00
11.09.2020 2220009953 Elektroinštalačný mat. 4500175628 DUMIR, s.r.o., Fatranská 873/41, Teplička nad Váhom, 013 01, SK 36423271 172,45
11.09.2020 2220009954 Likvidácia odpadu 4500173959 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 71,80
11.09.2020 2220009955 Prenáj. dávk. toalet. potrieb 4500174060 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o, Lichardova 16, Skalica, 909 01, SK 36226947 294,20
11.09.2020 2220009956 nájom, el.en, prevádzka ZM/2012/0411 4500176535 TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK 31326650 35,167,30
11.09.2020 2220009957 aktualizácia prog. ASPI ET/2020/0025 4500176727 Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava, 821 09, SK 31348262 13,150,00
11.09.2020 2220009958 skúška VN náradia 4500175357;4500175657 Gibala,s.r.o., Horovova 228/39, Košice, 040 17, SK 43895247 839,50
11.09.2020 2220009960 náhradné diely 4500175159 Peter Vrták PREZAM, Lovčica 293, Trubín, 966 23, SK 33996369 127,10