Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.04.2020 2220004058 kancelársky materiál ET/2020/0013 4500169119 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 155,91
28.04.2020 2220004059 kancelársky materiál ET/2020/0013 4500169237 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 59,41
28.04.2020 2220004060 servis BA962MD 4500168513 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 1,507,45
28.04.2020 2220004061 ND na vozidlá 4500168806 HFS LIFTING SK s.r.o., Rampová 3417/6, Košice-Sever, 040 01, SK 47449454 700,20
28.04.2020 2220004062 AdBlue 21.04.2020 4500169123 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 625,25
28.04.2020 2220004063 čistiace prostriedky ZM/2018/0436 4500167696 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 63,22
28.04.2020 2220004064 PD - oprava diaľničných mostov ZM/2019/0404 4500164756 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 10,450,00
28.04.2020 2220004065 odvoz a uloženie odpadu 04/20 4500169233 Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK 045721 106,13
28.04.2020 2220004066 ND na vozidlá, mazivá 4500169216 AUTORICAMBI s. r. o., Kasárenská 2404, Trenčín, 911 05, SK 45567972 61,31
28.04.2020 2220004067 PD - oprava mosta 11-216 ZM/2019/0405 4500164017 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,038,40