Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
28.04.2020 2220004058 kancelársky materiál ET/2020/0013 4500169119 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 155,91
28.04.2020 2220004059 kancelársky materiál ET/2020/0013 4500169237 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 59,41
28.04.2020 2220004060 servis BA962MD 4500168513 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 1,507,45
28.04.2020 2220004061 ND na vozidlá 4500168806 HFS LIFTING SK s.r.o., Rampová 3417/6, Košice-Sever, 040 01, SK 47449454 700,20
28.04.2020 2220004062 AdBlue 21.04.2020 4500169123 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 625,25
28.04.2020 2220004063 čistiace prostriedky ZM/2018/0436 4500167696 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 63,22
28.04.2020 2220004064 PD - oprava diaľničných mostov ZM/2019/0404 4500164756 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 10,450,00
28.04.2020 2220004065 odvoz a uloženie odpadu 04/20 4500169233 Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK 045721 106,13
28.04.2020 2220004066 ND na vozidlá, mazivá 4500169216 AUTORICAMBI s. r. o., Kasárenská 2404, Trenčín, 911 05, SK 45567972 61,31
28.04.2020 2220004067 PD - oprava mosta 11-216 ZM/2019/0405 4500164017 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,038,40