Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
23.09.2019 2219011759 čistič 4500157561 NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK 36234214 425,00
23.09.2019 2219011760 materiál 4500157571 Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 1493, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK 36428353 648,55
23.09.2019 2219011761 servis vozidla BA201PP 4500156739 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 639,58
23.09.2019 2219011762 oprava vozidla BA201PP 4500155878 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 4,961,06
23.09.2019 2219011763 chemické pranie 4500156195 Farlak TN, s.r.o., Zlatovská 1279, Trenčín, 911 05, SK 36612901 21,57
23.09.2019 2219011764 chemopur ZM/2018/0335 4500157833 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 635,40
23.09.2019 2219011766 servis vozidla BL080UH 4500157482 Auto Becchi, s. r. o., Pri Celulózke 3631, Žilina, 010 01, SK 44624948 197,78
23.09.2019 2219011767 prenájom dávkovačov 8/2019 4500155622 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o, Lichardova 16, Skalica, 909 01, SK 36226947 294,20
23.09.2019 2219011768 vysprávka bituménová výplň na mosty 4500157660 ER-KONT,s.r.o., Mateja Bella 8595/14, Žilina, 010 15, SK 46693025 4,520,00
23.09.2019 2219011769 denný záznam o výkone vozidla - tlačivo 4500157088 ASSA, spol. s r.o., J.Kráľa 1269, Púchov, 020 01, SK 31601634 200,00