Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
23.09.2019 2219011770 rozbor vody v úpravovni vody v tuneli Považský Chlmec 4500157479 AQUATREND, s.r.o., Hričovská 221, Žilina, 010 01, SK 36406741 325,00
23.09.2019 2219011771 servis vozidla BA124ZY 4500156994 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 1,226,72
23.09.2019 2219011772 servis vozidla BA527PL 4500157273 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 972,79
23.09.2019 2219011773 zriadenie uzávierky z dôvodu real.stav.prác 4500157713 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 13,496,00
23.09.2019 2219011774 vývoz odpadu 8/2019 ET/2019/0020 4500157890 Megawaste Slovakia,a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica, 017 01, SK 36265144 120,06
23.09.2019 2219011775 popl.za uloženie odpadu ET/2019/0020 4500157895 Megawaste Slovakia,a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica, 017 01, SK 36265144 19,38
23.09.2019 2219011776 prenájom rohoží 12.8. - 8.9.2019 4500145053 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 52,40
23.09.2019 2219011777 prenájom rohoží 12.8. - 8.9.2019 4500144096 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 25,10
23.09.2019 2219011778 zhodnotenie kalov z odluč.oleja z vody, výmena filtrov ZM/2015/0489 4500154004 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 4,157,60
23.09.2019 2219011779 batérie ZM/2017/0066 4500157725 AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK 36451614 464,70