Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
23.09.2019 2219011770 rozbor vody v úpravovni vody v tuneli Považský Chlmec 4500157479 AQUATREND, s.r.o., Hričovská 221, Žilina, 010 01, SK 36406741 325,00
23.09.2019 2219011771 servis vozidla BA124ZY 4500156994 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 1,226,72
23.09.2019 2219011772 servis vozidla BA527PL 4500157273 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 972,79
23.09.2019 2219011773 zriadenie uzávierky z dôvodu real.stav.prác 4500157713 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 13,496,00
23.09.2019 2219011774 vývoz odpadu 8/2019 ET/2019/0020 4500157890 Megawaste Slovakia,a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica, 017 01, SK 36265144 120,06
23.09.2019 2219011775 popl.za uloženie odpadu ET/2019/0020 4500157895 Megawaste Slovakia,a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica, 017 01, SK 36265144 19,38
23.09.2019 2219011776 prenájom rohoží 12.8. - 8.9.2019 4500145053 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 52,40
23.09.2019 2219011777 prenájom rohoží 12.8. - 8.9.2019 4500144096 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 25,10
23.09.2019 2219011778 zhodnotenie kalov z odluč.oleja z vody, výmena filtrov ZM/2015/0489 4500154004 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 4,157,60
23.09.2019 2219011779 batérie ZM/2017/0066 4500157725 AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK 36451614 464,70