Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.08.2019 2219010608 Pravidelný ročný servis vzduchového kompresora CUBE SD 4500156369 doem, s.r.o., Komenského 31, Žilina, 010 01, SK 36395480 332,08
27.08.2019 2219010610 oprava a údržba odstránenie zatečenia v priestoroch AB, havarijný stav po prietrži 4500155803 MAX-STAV s.r.o., Bukovec 160, Bukovec, 044 20, SK 47016043 7,847,00
27.08.2019 2219010611 elektroinštalačný materiál 4500156861 FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK 51667924 632,44
27.08.2019 2219010612 výmena okien v umývarke vozidiel 4500154712 MAX-STAV s.r.o., Bukovec 160, Bukovec, 044 20, SK 47016043 1,835,00
27.08.2019 2219010613 asfaltové zmesi na obaľovačke Dub.n.Váh. za 8/2019 4500154058 Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK 46120602 459,28
27.08.2019 2219010614 servis vozidla BA271NG 4500155565 PK AUTO, spol. s r.o., Duklianska 23, Prešov, 080 01, SK 31733174 366,13
27.08.2019 2219010615 servis vozidla BL205NR 4500156069 AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK 36386766 744,85
27.08.2019 2219010616 kancelársky materiál ET/2019/0024 4500156318 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 605,70
27.08.2019 2219010617 kľúčik JCB 4500156527 AKROM SK s. r. o., Veterná 968/8, Malinovo, 900 45, SK 46441492 4,00
27.08.2019 2219010618 pneumatiky 4500156384 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 456,00