Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
15.07.2019 2219008856 ND na vozidlá 4500154542 B B N - spol. s r.o., Školská 15, Zvolen, 960 01, SK 31576222 46,07
15.07.2019 2219008857 doprava zapožičaných ložísk 4500153159 Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha-Libeň, 180 00, CZ 00014915 469,12
15.07.2019 2219008858 pravidelná kontrola D1 Behárovce - Fričovce, ISD 3.etapa, premenlivé dopr.značky ZM/2016/0175 4500149639 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 17,964,74
15.07.2019 2219008859 prenájom MPM materiálu 4500148422 Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha-Libeň, 180 00, CZ 00014915 28,26
15.07.2019 2219008860 pravidelná kontrola - CRS_tunel Branisko 06/2019 ZM/2016/0175 4500151913 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 1,910,40
15.07.2019 2219008861 pravidelná kontrola na D1 Behárovce - Fričovce, ISD 3.etapa, RNR ZM/2016/0175 4500149640 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 15,678,00
15.07.2019 2219008862 OP a OS č. 14,15, 74 ZM/2016/0175 4500151995 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 853,00
15.07.2019 2219008863 oprava krovinoreza KR 22 4500154118 B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 2172/18, Kežmarok, 060 01, SK 50160435 145,63
15.07.2019 2219008864 oprava krovinoreza KR 23 4500154119 B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 2172/18, Kežmarok, 060 01, SK 50160435 111,41
15.07.2019 2219008937 právne služby za 07/2019 ZM/2017/0181 4500154787 GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK 35951125 240,00