Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
15.07.2019 2219008846 dopravné značky 4500153943 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 644,70
15.07.2019 2219008847 školenia BOZP, OPP ZML/531/2010 4500154401 Jana Crkoňová FIRESTOP, Vieska - Bezdedov 23, Púchov, 020 01, SK 33482179 630,66
15.07.2019 2219008848 poplatky za prenájom fliaš ZM/2014/0540 4500154275 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 96,55
15.07.2019 2219008849 prenájom rohoží za 20.05.2019-16.06.2019 4500144096 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 17,73
15.07.2019 2219008850 ventil ovl. 4500154410 ICEL s.r.o., Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK 36628816 137,50
15.07.2019 2219008851 dodanie a montáž žalúzií 4500149241 Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK 35953705 1,435,63
15.07.2019 2219008852 vykonanie pravidelnej kontroly D1 Behárovce - Fričovce, ISD 3.etapa, radiče návesných rezov, premenlivé dopr.značky ZM/2016/0175 4500149643 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 17,298,94
15.07.2019 2219008853 kancelársky materiál 4500154116 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 497,40
15.07.2019 2219008854 kancelársky materiál ET/2019/0024 4500153957 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 120,30
15.07.2019 2219008855 hliníkový zberač odpadov 4500154501 Ing. Jozef Gatial, Orgovánová 10, Zvolen, 960 01, SK 33281131 320,00