Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.07.2019 2219008772 Projektová dokumentácia - oprava vozovky 4500144842 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,100,00
12.07.2019 2219008773 čerpanie a vývoz fekálií 4500152060 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 91,06
12.07.2019 2219008774 oprava poruchy č.17/2019 v tuneli Bôrik ZM/2019/0069 4500151189 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 7,624,04
12.07.2019 2219008775 vývoz komunálneho odpadu za 2. štvrťrok 2019 odpočívadlo Štrba 4500154618 Obec Štrba, Hlavná 188/67, Štrba, 059 38, SK 326615 3,564,60
12.07.2019 2219008776 pracovné nohavice 4500153235 KZLM-TILIA, spol. s r.o., Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36369209 578,76
12.07.2019 2219008777 analýza a rozbor odpadovej vody 4500148183 Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 49,59
12.07.2019 2219008778 ochrana reštaurácie na DO v Dubnici nad Váhom za 06/2019 4500152243 ARISTOS SBS s.r.o., Dukelská štvrť 948/11, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 36830488 35,00
12.07.2019 2219008779 vývoz komun.odpadu z ľavostr.odp.Štrba (Shell) za 2.štvrťrok 2019 4500154621 Obec Štrba, Hlavná 188/67, Štrba, 059 38, SK 326615 3,564,60
12.07.2019 2219008780 "Vypracovanie projektu organizácie dopravy D1 v úseku Poprad - východ - Beharovce pre skúšobnú prevádzku... 4500152242 TICHÝ, s.r.o., Záhumnie III. 2137/2, Varín, 013 03, SK 45535426 19,600,00
12.07.2019 2219008781 elektroinštalačný materiál 4500151879 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 898,00