Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
12.07.2019 2219008772 Projektová dokumentácia - oprava vozovky 4500144842 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,100,00
12.07.2019 2219008773 čerpanie a vývoz fekálií 4500152060 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 91,06
12.07.2019 2219008774 oprava poruchy č.17/2019 v tuneli Bôrik ZM/2019/0069 4500151189 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 7,624,04
12.07.2019 2219008775 vývoz komunálneho odpadu za 2. štvrťrok 2019 odpočívadlo Štrba 4500154618 Obec Štrba, Hlavná 188/67, Štrba, 059 38, SK 326615 3,564,60
12.07.2019 2219008776 pracovné nohavice 4500153235 KZLM-TILIA, spol. s r.o., Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36369209 578,76
12.07.2019 2219008777 analýza a rozbor odpadovej vody 4500148183 Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 49,59
12.07.2019 2219008778 ochrana reštaurácie na DO v Dubnici nad Váhom za 06/2019 4500152243 ARISTOS SBS s.r.o., Dukelská štvrť 948/11, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 36830488 35,00
12.07.2019 2219008779 vývoz komun.odpadu z ľavostr.odp.Štrba (Shell) za 2.štvrťrok 2019 4500154621 Obec Štrba, Hlavná 188/67, Štrba, 059 38, SK 326615 3,564,60
12.07.2019 2219008780 "Vypracovanie projektu organizácie dopravy D1 v úseku Poprad - východ - Beharovce pre skúšobnú prevádzku... 4500152242 TICHÝ, s.r.o., Záhumnie III. 2137/2, Varín, 013 03, SK 45535426 19,600,00
12.07.2019 2219008781 elektroinštalačný materiál 4500151879 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 898,00