Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
17.05.2019 2219005905 vývoz fekálií a odpad.vôd na odp.Turč.Štiavnička 4500148657 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 40,68
17.05.2019 2219005906 vývoz odpadu 4500145233 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 114,00
17.05.2019 2219005907 kontrola CCTV, oprava/reštart/ PC 4500151534 KELCOM INTERNATIONAL, spol. s r. o., Čáčovská cesta 5404/7, Senica, 905 01, SK 31105742 112,50
17.05.2019 2219005908 oprava vozidla BA706OZ 4500151293 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 6,381,22
17.05.2019 2219005909 údržba ISD D1 Lipt.Mikuláš - Važec za 4/2019 ZM/2018/0336 4500151531 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 83,84
17.05.2019 2219005910 kompletnosť a kvalita údajov z ASD za 4/2019 ZM/2019/0081 4500151768 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 4,604,96
17.05.2019 2219005911 oprava vrchnej rotačnej kefy na vozidle BA609ZJ 4500150759 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 365,32
17.05.2019 2219005912 materiál 4500150800 GAMIN SK, s.r.o., Novoť 153, Novoť, 029 55, SK 36427535 117,75
17.05.2019 2219005913 pneuservisné práce 4500151255 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 167,06
17.05.2019 2219005914 lekárnička, sada stieračov, čistič 4500150760 PROKŠA s.r.o., Jókaiho 1167/1, Jelka, 925 23, SK 45957479 283,75