Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
22.03.2019 2219003294 súčasti zvodidiel NH4 ZM/2015/0144 4500147454 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 6,020,00
21.03.2019 2219003318 mobilné telefóny ZM/2018/0338 4500148235 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 10,40
21.03.2019 2219003319 prekladateľské služby, preklad AJ 23 ns 4500146656 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 184,00
21.03.2019 2219003321 prekladateľské služby, preklad AJ 20 ns 4500146661 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 220,00
21.03.2019 2219003323 prekladateľské služby, preklad AJ 9 ns 4500146041 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 72,00
21.03.2019 2219003324 preklad NJ 4 ns 4500144975 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 56,00
21.03.2019 2119000185 ZP na vecné bremená OBJ/27830/2019 Ing. Karol Jančok - Stavebné montáž e, A.Prídavka 20, Prešov, 080 01, SK 35275022 249,42
21.03.2019 2119000185 ZP na vecné bremená OBJ/27830/2019 Ing. Karol Jančok - Stavebné montáž e, A.Prídavka 20, Prešov, 080 01, SK 35275022 249,42
21.03.2019 2219003327 preklad AJ 20 ns 4500145249 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 160,00
21.03.2019 2219003328 preklad AJ 9 ns 4500145252 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 99,00