Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.03.2019 2219002408 plastový rošt 4500146456 Jaroslav Kukurdík - SOF, Podzávoz 975, Čadca, 022 21, SK 10845178 62,72
04.03.2019 2219002409 lišta 4500145136 Radovan Petrek - Profit parket, Raková 170, Raková, 023 51, SK 40464903 82,50
04.03.2019 2219002410 ND na vozidlá 4500146460 DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 82,80
04.03.2019 2219002411 mazivá, ND na vozidlá, elektroinštalačný materiál 4500146502 DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 394,15
04.03.2019 2219002412 pracovné náradie 4500146597 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK 37587889 950,00
04.03.2019 2219002413 pracovné náradie 4500146595 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK 37587889 326,12
04.03.2019 2219002414 oprava plastového zásobníka soľanky BL758ET 4500145696 ORMONT, s.r.o., Pri Rajčianke 49, Žilina, 010 01, SK 36660329 50,00
04.03.2019 2219002415 pracovné náradie, spojovací materiál 4500146890 DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 96,50
04.03.2019 2219002416 kopírovací papier ET/2018/0155 4500146413 Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK 31628605 214,00
04.03.2019 2219002417 zneškodnenie odpadu 4500146351 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 95,68