Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.02.2019 2219001103 kopírovací papier ET/2018/0155 4500145203 Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK 31628605 107,00
06.02.2019 2219001104 technická podpora pre IS MOSTY za 01/2019 4500143284 Ti8it, s.r.o., Jeruzalemská 32/A, Trnava, 917 01, SK 36237361 3,916,00
06.02.2019 2219001105 pramenitá voda Beharovce 4500143575 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 44,00
06.02.2019 2219001106 tmely a lepidlá 4500145205 ONSA Plus s.r.o., Zvonárska 9, Košice, 040 01, SK 36234150 548,50
06.02.2019 2219001110 cena za plnenie Služieb prevádzky systému platieb mýta palivovými kartami za 01/2019 ZM/2014/0461 4500145882 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 912,094,47
06.02.2019 2219001111 ND na vozidlá 4500144697 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 892,00
06.02.2019 2219001112 strážna služba za 01/2019 ZML/1485/2010 4500143636 TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK 31637922 2,916,48
06.02.2019 2219001113 oprava mot. voz. BA710MH 4500145198 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 558,04
06.02.2019 2219001114 ND na vozidlá 4500145201 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 608,86
06.02.2019 2219001115 strážna služba Petrovany za 01/2019 ZML/1486/2010 4500145741 TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK 31637922 2,916,48