Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
21.01.2019 2219000329 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou pre SSÚD Trnava ZM/2013/0063 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s ., Priemyselná 10, Piešťany, 921 79, SK 36252484 2,446,14
21.01.2019 5019000292 pohovka a kreslo, konf.stolík 4500144104 IKEA Bratislava, s.r.o., Ivanská cesta 18, Bratislava, 821 04, SK 35849436 976,99
21.01.2019 2319000341 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2015/02644 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 32,12
21.01.2019 2319000342 Nájmová zmluva na pozemok PO ŽSR_ 812072002-5-2012_kú Dolné Naštice Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 65,28
21.01.2019 2319000343 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2015/09745 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 42,36
21.01.2019 2319000344 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2015/14861 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 112,38
21.01.2019 2319000345 od 25.6.2014 do 31.12.2014 VP/2014/12665 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 13,14
21.01.2019 2119000026 Dodávkové vozidlo skriňové ET/2018/0232 4500138813 Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36384992 51,247,00
21.01.2019 2119000027 Dodávkové vozidlo ET/2018/0232 4500138813 Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36384992 51,247,00
21.01.2019 2119000028 Dodávkové vozidlo ET/2018/0232 4500138813 Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36384992 51,247,00