Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.01.2019 2218016781 služby pevnej siete Business CityNet 4500144001 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 457,90
08.01.2019 2318016959 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2019/00786 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 0,12
08.01.2019 2318016961 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2019/00790 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 0,09
08.01.2019 2318016963 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2019/00792 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 0,09
08.01.2019 2318016964 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2019/00793 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 17,30
08.01.2019 2219000029 nápojová poukážka SSÚD TN ZML/1039/2010 4500143607 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 58,50
08.01.2019 2219000030 stravné lístky Trenčín ZML/1039/2010 4500143608 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 9,172,80
08.01.2019 2118001713 Činnosť konzultanta na Projekte PPP, D4 Jarovce - Rača, R7 BA Prievoz - Holice OBJ/78120/2018 INFRAM SK s.r.o., Gallayova 11, Bratislava, 841 02, SK 43864350 4,350,00
08.01.2019 2218016752 oprava poškodeného prívodného káblu 4500143298 ENERGETIKA - JUMI, s.r.o., Starozagorská 39, Košice, 040 23, SK 36601101 918,62
08.01.2019 2218016753 oprava a údržba plynových infražiaričov v SSÚR GA 4500142747 SIDOR s.r.o., Belanského 91/58, Kysucké Nové Mesto, 024 01, SK 50192442 449,90