Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.12.2018 2218015580 sušič rúk 4500142004 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 780,00
10.12.2018 2218015581 čistiace potreby, ND na vozidlá 4500141419 Peter Dudiňak - ochran.prac.pomôcky, Kuková 17, Kuková, 086 44, SK 34239821 39,03
10.12.2018 2218015582 náhradné diely pre kanal.vozidlá 4500141735 MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK 35740493 1,380,50
10.12.2018 2218015583 materiál 4500141948 VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK 44404263 100,43
10.12.2018 2218015584 betónové zvodidlo 4500140259 PREFA PRO, a.s., Královická 267, Zápy, 250 01, CZ 03087344 5,714,72
10.12.2018 2218015585 monitoring systému za 11/2018 ZM/2018/0339 4500143189 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 3,450,00
10.12.2018 2218015586 pogumovanie koliesok motor.vozidiel 4500141667 Dušan Ivan - BIGUM, Sibírska 7429/4, Prešov, 080 01, SK 32935749 98,00
10.12.2018 2218015587 kancelárske potreby 4500141796 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 205,85
10.12.2018 2218015590 odber a rozbor odpadovej vody 4500141260 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 152,48
10.12.2018 2218015592 úprava rozvádzača 4500140162 ELP-PRO s.r.o., Komenského 643/40, Púchov, 020 01, SK 48084794 875,00