Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.11.2018 2218014069 obnova VDZ na R1 v križ. TT ZM/2015/0532 4500133766 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 6,778,00
16.11.2018 2218014070 obnova VDZ na R1 v správe GA ZM/2015/0532 4500134557 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 7,788,00
16.11.2018 2218014073 obnova VDZ na D2 v úseku Lamač -HP SR/MR (Čunovo) ZM/2015/0532 4500138047 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 4,102,00
16.11.2018 2218014075 montáž vertikálnych žalúzií 4500140276 FORES s.r.o., Hviezdoslavova K 11, Galanta, 924 01, SK 36262447 734,00
16.11.2018 2218014077 realizácia DDZ 4500138254 Pa3k s.r.o., Pivovarská 1060/11, Žilina, 010 01, SK 48278700 22,200,00
16.11.2018 2218014079 zabezp. cestnej premávky pri presmerovaní dopravy DOZ počas opravy mosta č. D1-134 4500136311 Pa3k s.r.o., Pivovarská 1060/11, Žilina, 010 01, SK 48278700 98,260,00
16.11.2018 2218014081 oprava nefunkčných vlákien optického vedenia medzi TU 104 a TU 103 ZML/687/2010 4500138780 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 2,968,03
16.11.2018 2218014083 oprava nefunkčných vlákien optického vedenia medzi TU 307- Polianky ZML/687/2010 4500138785 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 1,478,85
16.11.2018 2218014085 oprava nefunkčných vlákien optického vedenia medzi TU 305 a TU 306 ZML/687/2010 4500138783 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 1,432,32
16.11.2018 2218014086 oprava nefunkčných vlákien optického vedenia medzi TU 301 ZML/687/2010 4500138781 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 4,526,88