Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.02.2026 2226001334 dodávka zmluvného množstva elektriny ZM/2025/0988 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK 44483767 7,934,06
13.02.2026 2226001337 dodávka zmluvného množstva elektriny ZM/2025/0988 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK 44483767 3,311,36
13.02.2026 2226001338 Rýchlovarná kanvica ET/2025/0021 4500266023 ITSK, s.r.o., Zelená 29, Nitra, 949 01, SK 36556050 34,35
13.02.2026 2226001339 Nábytok ET/2025/0022 4500265912 ABAMET, s.r.o., Mierové nám. 4, Galanta, 924 01, SK 47966947 99,00
13.02.2026 2226001340 Elektroinštalačný materiál 4500266684 Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK 46252339 956,42
13.02.2026 2226001341 vývoz fekálií, likvidácia OV 4500266267 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 160,48
13.02.2026 2226001343 vývoz kontajnerov 01/2026 4500264968 Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, Martin, 036 01, SK 31578861 49,50
13.02.2026 2226001344 Žhaviaca sviečka 4500265634 ICEL s.r.o., Vieska 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK 36628816 76,00
13.02.2026 2226001345 ND na vozidlá 4500265636 ICEL s.r.o., Vieska 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK 36628816 13,00
13.02.2026 2226001346 Súčastí zvodidiel ZM/2024/0108 4500265911 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 375,80