Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.07.2024 2224007285 pranie OOPP 6/24 4500238792 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 775,90
08.07.2024 2224007286 Potraviny ET/2023/0031 4500239634 Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36394556 140,01
08.07.2024 2224007287 OP, OS elektrických zariadení ZM/2022/0299 4500238287 OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK 51712831 2,322,00
08.07.2024 2224007288 Optický SWITCH 4500237998 ARES Provider, spol. s r.o., Šintavská 18, Bratislava, 851 05, SK 36224260 1,140,87
08.07.2024 2224007289 odvoz odpadu 4500239916 Anton Leššo TONY EXPRES, Bertotovce 176, Bertotovce, 082 35, SK 40402380 979,20
08.07.2024 2224007290 palivová nádrž 4500239976 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 562,80
08.07.2024 2224007291 elektroinštalačný materiál 4500239894 HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK 50111990 140,27
08.07.2024 2224007292 elektroinštalačný materiál 4500239100 HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK 50111990 762,22
08.07.2024 2224007293 TK BT640GY 4500240013 CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 36713309 35,08
08.07.2024 2224007294 OOPP 4500239029 Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK 34906231 2,777,76