Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.02.2024 2224001010 Elektrospotrebič ET/2023/0013 4500232312 IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, Rimavská Sobota, 979 01, SK 46375210 266,67
08.02.2024 2224001011 Potraviny pre ŠS Lipt. Ján 4500232177 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 34152199 585,65
08.02.2024 2224001012 Pranie prádla 01/2024 4500231759 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 545,85
08.02.2024 2224001013 Potraviny pre ŠS Lipt. Ján ET/2023/0028 4500232541 Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK 36412741 82,27
08.02.2024 2224001014 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 555,64
08.02.2024 2224001016 Posypová soľ -6°C ZM/2022/0498 4500232427 Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK 48020095 17,290,56
08.02.2024 2224001018 ND na vozidlá 4500232518 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 230,72
08.02.2024 2224001020 Pranie prádla 02/2024 4500232710 Ekomus s. r. o., M. R. Štefánika 34, Nová Baňa, 968 01, SK 53477910 63,90
08.02.2024 2224001022 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500232139 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 645,00
08.02.2024 2224001023 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 80,28