Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.12.2025 2225013368 Jednorazový riad 4500263706 MARK bal, s.r.o., Pri Kalvárii 25A, Trnava, 917 01, SK 36241610 205,66
08.12.2025 2325010144 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2025/08691 Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Košeca, Hlavná ulica 494/45, Košeca, 018 64, SK 31912346 4,876,92
08.12.2025 2225013369 výroba hydraulických hadíc 4500263890 ALFIMEX s. r. o., Továrenská 5362/21E, Malacky, 901 01, SK 51708957 193,09
08.12.2025 2225013370 Právne služby 11/2025 ZM/2017/0181 4500264414 GARAJ & Partners s.r.o., Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK 35951125 8,490,00
08.12.2025 2225013371 Právne služby 11/2025 ZM/2017/0181 4500264419 GARAJ & Partners s.r.o., Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK 35951125 1,530,00
08.12.2025 2225013372 ND na vozidlá 4500263740 LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK 31425411 946,75
08.12.2025 2225013373 štvrťročná kontrola EPS 12/25 4500263691 Gamboš Jozef, Lichardova 2804/21, Žilina, 010 01, SK 35290056 248,00
08.12.2025 2225013374 ND na vozidlá 4500263742 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 945,75
08.12.2025 2225013375 Pracovné náradie, materiál 4500263528 SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK 36314323 662,88
08.12.2025 2225013380 Deratizačné služby 11/25 TT ZM/2023/0414 4500263242 Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK 54176051 103,53