Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
17.10.2025 2225010935 pravidelná obnova VDZ na D1 10/25 ZM/2022/0311 4500251953 GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK 36852732 237,267,02
17.10.2025 2225010937 pravidelná obnova VDZ na D1 10/25 ZM/2022/0311 4500251960 GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK 36852732 137,594,80
17.10.2025 2225010938 Prevádzka prenosného fotoštúdia 4500259828 EDIO s.r.o., Slanská 14, Prešov, 080 06, SK 50783351 490,00
17.10.2025 2225010950 oprava BA648MC 4500260516 Steeling, s.r.o., Plzenská 8/1843, Košice - Západ, 040 11, SK 31720943 722,00
17.10.2025 2225010952 Účasť na konferencii 4500260559 EKOS PLUS s.r.o., Zámocké schody 2/A, Bratislava, 811 01, SK 31392547 249,00
17.10.2025 2225010953 Zimná kvapalina do ostrekovača 4500261187 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 83,60
17.10.2025 2225010954 Oprava Energreen BAZ353 4500260745 POLES Servis s. r. o., Táborisko 154, Malacky, 901 01, SK 35923237 1,920,00
17.10.2025 2225010955 Motorová nafta ZM/2024/0486 4500260935 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 9,819,82
17.10.2025 2225010956 Kancelársky papier ET/2024/0024 4500261064 Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK 36880574 27,65
17.10.2025 2225010957 Prenájom kontajnera, uloženie odpadu 4500260262 Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK 045721 474,08