Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
14.05.2025 2225005160 zabezp.zvozu hotovosti ZM/2025/0214 4500255479 protectus s. r. o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK 36528170 667,00
14.05.2025 2225005161 Oprava vozoviek 04/25 ZM/2023/0316 4500254124 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 1,512,00
14.05.2025 2225005163 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500254868 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 143,30
14.05.2025 2225005164 Uzlové pletivo 4500254110 M + M Martinec, s.r.o., Panholec 1, Pezinok, 902 01, SK 35887591 140,82
14.05.2025 2225005166 elektroinštalačný materiál 4500255152 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 955,96
14.05.2025 2225005077 prenájom nebyt.priest. 04/25 ZM/2024/0351 4500255332 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 1,479,80
14.05.2025 2125000169 Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby R2 Šaca - Košické Oľšany, II. úsek v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha ZM/2022/0111 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 4,882,428,81
14.05.2025 2125000170 Objednávka GP k.ú. Hájniky pre MPV OBJ/37126/2025 GEOPOZ, s.r.o., Komenského 10C, Banská Bystrica, 974 01, SK 31628826 960,00
14.05.2025 2125000175 Stavebné práce ZM/2025/0435 4500253462 ARMSTAV, s.r.o., Sadovská 3986, Trebišov, 075 01, SK 46315420 50,965,79
14.05.2025 2225005104 Vložné za účasť na seminári 4500255296 Česká Silniční společnosť pobočka při s.s. Brněnské komunikac, Renneská 1a, Brno, 657 68, CZ 75048973 5,200,00