Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.11.2024 2224012966 pečiatky 4500245501 Miroslava Angyalová reklamné predmety, Dukelská 978, Považská Bystrica, 017 01, SK 32891792 47,00
11.11.2024 2224012967 Hadica ZM/2023/0470 4500244764 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 174,00
11.11.2024 2224012968 elektroinštalačný materiál 4500244895 VEREX - ELTO, a.s., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31580289 2,413,50
11.11.2024 2224012969 elektroinštalačný materiál 4500244433;4500244836 VEREX - ELTO, a.s., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31580289 2,012,00
11.11.2024 3024000751 Ochrana objektu AB IO PO ZM/2015/0106 4500242906 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK 00151866 36,34
11.11.2024 2224012923 nájom nebyt.priest. 11/2024 ZM/2022/0041 4500245658 Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK 003328 3,449,10
11.11.2024 2224012926 vedľajšie náklady 11/2024 ZM/2022/0041 4500245658 Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK 003328 2,890,40
11.11.2024 2224012963 členková obuv kožená 4500245544 ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK 50982516 19,06
11.11.2024 2224012888 Zmluva - Dodávka zemného plynu pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0266 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK 35815256 45,983,04
11.11.2024 2224012885 pranie OOPP 10/24 4500244487 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 374,50