Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.01.2015 2214015011 spojovací materiál 4500064534;4500064933 FABORY-Slovakia, s.r.o., Hodžova 4944, Poprad, 058 01, SK 36449211 213,27
08.01.2015 2214015012 popl. za komunálny odpad 12/2014 ZML/263/2010 4500064868 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, Bratislava, 821 05, SK 36357065 962,60
08.01.2015 2214015013 vývoz zberných nádob 1100 l 4500059405 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 23,80
08.01.2015 2214015018 oprava autoklimat. Webasto CC5 MB BA201PP 4500064330 STANISLAV NOVOSEDLÍK - AEN, Vajnorská 108/A, Bratislava, 831 04, SK 47333413 4,000,00
08.01.2015 2214015020 strážna služba - Behárovce 12/2014 ZM/2014/0457 4500065627 SHIELD, spol. s r.o., Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK 36208922 2,284,08
08.01.2015 2214015021 denný monitoring médií 12/2014 ZM/2014/0010 4500063656 SITA Slovenská tlačová agentúra a.s, Mýtna 15, Bratislava, 811 07, SK 35745274 470,00
08.01.2015 2214015022 prepravy peňažnej hotovosti ZM/2013/0458 4500063466;4500063931;4500064819;4500064818 Bonul,s.r.o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK 36528170 180,00
08.01.2015 2214015024 kurz AJ, december 2014 4500060191 Arcore s.r.o., Sv.Vincenta 2, Bratislava, 821 03, SK 46544666 64,00
08.01.2015 2214015026 pranie, prenájom ZML/262/2010 4500065340 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 169,44
08.01.2015 2214015027 oprava kopír.stroja SHARP AR5520-AN 4500064785 Ladislav Cunik, Letná 65, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 10761691 165,83