Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
15.05.2026 2226005326 Právne služby 04/26 ZM/2017/0254 4500271860 RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., Vysoká 2/B, Bratislava, 811 06, SK 36863360 51,054,93
15.05.2026 2226005327 servis traktorov 4500270788 POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK 34138056 713,34
15.05.2026 2226005329 dodávka zmluvného množstva elektriny ZM/2025/0988 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK 44483767 446,57
15.05.2026 2226005360 opravné práce D1 Liet.Lúčka-Dubná Skala ZM/2021/0130 4500271388 Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK 31611788 115,491,58
15.05.2026 2226005330 dodávka zmluvného množstva elektriny ZM/2025/0988 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK 44483767 107,69
15.05.2026 2226005337 dodávka zmluvného množstva elektriny ZM/2025/0988 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK 44483767 1,519,17
15.05.2026 2226005338 dodávka zmluvného množstva elektriny ZM/2025/0988 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK 44483767 2,162,57
15.05.2026 2226005339 dodávka zmluvného množstva elektriny ZM/2025/0988 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK 44483767 482,59
15.05.2026 2226005345 dodávka zmluvného množstva elektriny ZM/2025/0988 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK 44483767 48,880,64
15.05.2026 2226005356 Vyúčtovanie ubytovania 4500270509 OMS - METALAX, s. r. o., Nám. SNP 134, Sučany, 038 52, SK 36396800 3,938,14