Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.03.2025 2225002292 Oprava osvetlenia 4500251524 Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK 35953705 84,40
10.03.2025 2225002293 Likvidácia odpadu 4500250506 ENVIRONCENTRUM, s.r.o., Rastislavova 58, Košice, 040 01, SK 31681794 449,40
10.03.2025 2225002296 Likvidácia odpadu 4500249305 Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka 18, Nová Baňa, 968 01, SK 00185221 255,48
10.03.2025 2225002297 Likvidácia odpadu 4500250432 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 209,82
10.03.2025 2225002298 opravu sekcionálnych brán 4500251894 KRISTL s. r. o., Prídavková 49, Bratislava, 841 06, SK 43948341 365,00
10.03.2025 2225002299 činnosť technika PO a BOZP - 02/2025 ZML/220/2010 4500251398 Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK 40156745 250,00
10.03.2025 2225002300 Potraviny ET/2024/0017 4500251487 Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36394556 157,58
10.03.2025 2225002301 pranie 4500251147 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 272,70
10.03.2025 2225002303 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500251399 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 570,21
10.03.2025 2225002305 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500250362 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 59,99